|
|
Faktúra |
222003643
|
Nákup potravín
|
43,59 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0257068916
|
Kuchynský odpad
|
120,00 |
s DPH |
S14T6227
|
|
09.03.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
282022
|
Výmena elektrického ohrievača vody do ŠJ
|
746,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Jaroslav Čeman |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301610217
|
Telefón
|
29,99 |
s DPH |
|
1145850701
|
09.03.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
211002293
|
Nákup potravín
|
87,25 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220012
|
Tonery do tlačiarne, lampa s modulom
|
278,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
222003088
|
Nákup potravín
|
59,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
25.02.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220313
|
Nákup potravín
|
58,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7112280466
|
Elektrina
|
219,42 |
s DPH |
|
5100043978
|
07.03.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
08.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
003/2022
|
Teplomer školská jedáleň
|
152,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2022 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
05.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9001489757
|
Tlač poštových poukážok
|
13,67 |
s DPH |
26902
|
|
04.03.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
14.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473592
|
Plyn ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473593
|
Plyn MŠ
|
3 380,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220036
|
Kontroly ochrany pred požiarmi a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
2022
|
|
03.03.2022 |
Peter Oboril |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51903
|
Nákup potravín
|
34,64 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
211001957
|
Nákup potravín
|
10,07 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220256
|
Nákup potravín
|
41,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51904
|
Nákup potravín
|
176,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00867
|
Tvorivý materiál pre preškolákov
|
484,80 |
s DPH |
13062
|
|
28.02.2022 |
Samuel Zahradník |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
211001882
|
Nákup potravín
|
20,82 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
24.02.2022 |
24.02.2022 |