Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202508679 potraviny ŠJ 362,95 s DPH 30.09.2025 QUALITED s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 30.09.2025 30.09.2025
Faktúra 082025 Fa za stravovanie 467,50 s DPH 30.09.2025 ŠJ MŠ Biely Kostol Materská škola Biely Kostol Bc. Jana Danišová riaditeľka 30.09.2025 30.09.2025
Faktúra 2025000772 Fa za učebné pomôcky 8,90 s DPH 29.09.2025 Mudrlantko s.r.o. Materská škola Biely Kostol Bc.Jana Danišová riaditeľka 29.09.2025 29.09.2025
Faktúra 25213906 potraviny ŠJ 80,11 s DPH 26.09.2025 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 26.09.2025 30.09.2025
Faktúra 2504853 potraviny ŠJ 119,82 s DPH 23.09.2025 Primapek Boris Pritrsky Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 23.09.2025 30.09.2025
Faktúra 251529 potraviny ŠJ 413,17 s DPH 22.09.2025 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 22.09.2025 30.09.2025
Faktúra 25213568 potraviny ŠJ 128,88 s DPH 19.09.2025 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 19.09.2025 30.09.2025
Faktúra 20250240 Fa za čistiace prostriedky 169,73 s DPH 18.09.2025 Vitek s.r.o. Materská škola Biely Kostol Bc. Jana Danišová riaditeľka 18.09.2025 30.09.2025
Faktúra 3150010421 Fa za Mlynček na maso a sporák Mora 418,90 s DPH 18.09.2025 Elektromax ZŠ Biely Kostol Bc.Jana Danišová riaditeľka 18.09.2025 30.09.2025
Faktúra 202510248 Robot univ. 4 022,84 s DPH 18.09.2025 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. Materská škola Biely Kostol Bc.Jana Danišová riaditeľka 18.09.2025 30.09.2025
Faktúra 51929 potraviny ŠJ 74,64 s DPH 17.09.2025 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 17.09.2025 30.09.2025
Faktúra 202508019 potraviny ŠJ 413,99 s DPH 17.09.2025 QUALITED s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 17.09.2025 30.09.2025
Faktúra 8375666011 telefon 29,99 s DPH 16.09.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola Biely Kostol Bc.Jana Danišová riaditeľka 16.09.2025 30.09.2025
Faktúra 2504665 potraviny ŠJ 160,79 s DPH 12.09.2025 Primapek Boris Pritrsky Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 12.09.2025 30.09.2025
Faktúra 25212728 potraviny ŠJ 120,63 s DPH 11.09.2025 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 11.09.2025 30.09.2025
Faktúra 7221181781 elektrina 99,04 s DPH 09.09.2025 ZSE Energia a.s., Materská škola Biely Kostol Bc.Jana Danišová riaditeľka 09.09.2025 30.09.2025
Faktúra 20250209 BOZP 55,35 s DPH 08.09.2025 Oboril Peter Oboril Materská škola Biely Kostol Bc.Jana Danišová riaditeľka 08.09.2025 30.09.2025
Faktúra 8670419341 Plyn 338,00 s DPH 08.09.2025 SPP a.s. Materská škola Bc. Jana Danišová riaditeľka 08.09.2025 30.09.2025
Faktúra 8670419340 Plyn 40,00 s DPH 08.09.2025 SPP a.s. Materská škola Bc. Jana Danišová riaditeľka 08.09.2025 30.09.2025
Faktúra 8375147420 telefon 27,66 s DPH 08.09.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola Biely Kostol Bc.Jana Danišová riaditeľka 08.09.2025 30.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1235